Campo Proveedor

Cuando se selecciona el campo Proveedor en un campo de artículo único, el valor del campo que se encuentra en la factura de aprendizaje (o en la definición de factura aprendida en Optimize) se guarda en la definición de factura. Todas las facturas asociadas con esta definición de factura tendrán este valor asignado a dicho campo.

Esto hace que el valor para ese campo sea estático, aunque se puede cambiar en Verify.

Puede utilizar este parámetro cuando:

  • Un valor de campo siempre sea el mismo para un proveedor concreto.
  • Necesita un valor de campo que no aparezca en la factura

Los campos Moneda y los campos de cuentas bancarias contienen este parámetro de forma predeterminada.

Ejemplo

Si uno de sus proveedores siempre tiene la misma tasa impositiva, puede seleccionar el campo Proveedor para el campo de impuestos. Así se asegura que siempre se utiliza el mismo valor para el campo de impuestos, y aumenta la tasa de interpretación para facturas de dicho proveedor.

¿Qué sucede en Interpret?

Interpret sigue buscando el campo en la posición en la que lo ha aprendido.

  • Si encuentra el campo, el estado del archivo es verde/Terminado.
  • Si no encuentra el campo, el estado del campo es amarillo.

Independientemente de si se encuentra o no el campo, el valor siempre se establece en el valor estático especificado en la definición de factura.

Consejo Al usar el parámetro Sin interpretación de forma conjunta con el campo Proveedor, el campo siempre se establece en Terminado en Verify, independientemente de si se ha encontrado o no, o si tiene errores de validación. Consulte Establecer campos de Proveedor automáticamente en Terminado.