Confirmar datos principales en conexión con facturas XML

Si utiliza datos principales, se le pedirá que confirme la conexión a los datos principales cuando se optimice el perfil de factura XML o la definición de factura XML para la factura. Para confirmar el proveedor en conexión con los datos principales durante la optimización de facturas XML:

  1. En el módulo Optimize, haga doble clic en el perfil de factura XML al que pertenece la definición de factura XML que quiere optimizar.
  2. Haga doble clic en la definición de factura para la factura XML que quiere optimizar.
  3. Optimice el perfil o la definición de factura XML y haga clic en Guardar definición XML/Guardar el perfil XML. Es necesario hacer cambios para poder confirmar los datos principales.
  4. Haga clic en Cerrar. Se muestra el cuadro de diálogo Confirmar conexión a los datos principales.
  5. Revise la información que se incluye en el recuadro Información de proveedor desde XML.
  6. Si el nombre del proveedor no coincide con los datos principales, por ejemplo, ajuste los elementos XML desde los que se ha extraído la información actual, haciendo clic en Cambiar identificación del proveedor. Volverá al Asignador XML.

    Nota Cuando se encuentra en la ficha Campos del Asignador XML, puede ver los proveedores y compradores incluidos en sus datos principales haciendo clic en Mostrar proveedores o Mostrar compradores. Si fuera necesario, puede utilizar una regla avanzada para traducir un valor que esté en el XML de forma que coincida con el valor correcto en los datos principales cuando se extrae de la factura.

  7. Cuando esté conforme con la definición o el perfil de la factura XML conectada al proveedor correcto en los datos principales, haga clic en Confirmar conexión con datos principales.